Статьи выпуска
НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (На примере АО «Узбекистанская железная дорога»)
Опубликован 07.02.2024
Ключевые слова
- ички аудит,
- бошқарув,
- корхона,
- ички аудит режаси,
- дастури
- ички аудит иш сифати,
- ички аудит стандарти ...Больше
Как цитировать
Rizayev, N., Абдиева, Н., & Куватова, Д. (2024). НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (На примере АО «Узбекистанская железная дорога»). ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, 10(1), 8–19. извлечено от https://journal.bfa.uz/index.php/bfaj/article/view/162
Аннотация
В данной статье сформированы важность и необходимость внутреннего аудита в Узбекистане, используемые в нем стандарты, планирование внутреннего аудита, повышение качества проверок внутреннего аудита, подготовка отчетов внутреннего аудита, научные выводы и предложения. Также были высказаны мнения о внедрении методов внутреннего контроля в внутренний аудит, выявлении и устранении случаев мошенничества, применении аналитических процедур при проверках внутреннего аудита, совершенствовании процесса оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Библиографические ссылки
- Костикова Л.В (2014). Банк России разграничил контрольные функции в кредитной организации "Внутренний контроль в кредитной организации", N 3, июль-сентябрь 2014 г
- Нуралиев Р.Т.(2023). Роль и значение корпоративного управления в совершенствовании управления государственными активами в узбекистане. "Экономика и социум" №4(107)-1 2023. Стр. 757-762
- (ПФ-4720, 2015). Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоротив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4720- сонли Фармони.
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон Фармонининг 1-иловаси билан тасдиқланган “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”.
- Jonson J. "Improving Internal Audit in Corporate Governance: A Case Study." Journal of Business Ethics, 93(1), 85-96. (2010).
- Xansen K., Nilsen S. (2012). "The Role of Internal Audit in Corporate Governance: A Literature Review." Journal of Business Ethics, 107(3), 449-472
- Lее Yu. (2013). "Improving Internal Audit Effectiveness and Efficiency: A Case Study of a Large Corporation." International Journal of Business and Management, 8(11), 24-35.
- Lyuis, R. (2014). "Internal Audit Best Practices in Corporate Governance." Journal of Corporate Accounting & Finance, 25(5), 45-53
- Sanders, M., Short, D. (2015). "Internal Audit and Corporate Governance: A Meta-Analysis." Journal of Business Research, 68(12), 2587-2595.
- (ЎРҚ-370, 2015). Ўзбекистон Республикаси ЎРҚ-370-сон «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни 06.05.2014 й.
- Ахмаджонов К.Б (2016). Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида ички аудит методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореф. – Т.: 2016. – 76 б.
- Ilhomov Sh.I.(2018) Audit. Darslik. - T.: Iqtisodiyot, 2018. 22-б.
- Каримов Н.Ф. (2006). Тижорат банкларида ички аудит. Монография. Т.: Фан, 2006., 80-б.
- Меҳмонов С.У.(2018) Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш.-08.00.08 – Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSс)диссертация автореферати.-Тошкент.-2018.б.31-32.; Меҳмонов С.У., Бюджет ташкилотларида ички аудит фаолиятининг назарий ҳамда амалий жиҳатлари. Иқтисод ва молия. №10,2015.52-58 б.
- Тўраев А.Н.(2019). Хўжалик юритувчи субъектларда ички аудитниташкил этиш ва унинг услубиётини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (dsc) диссeртaцияси aвтoрeфeрaти.-Т.:ТМИ, 2019 .-65 б.;
- Рукин В.В (2009). Взаимосвязь внутреннего и внешнего аудита на современном предприятии. “Экономическое обозрение Дальневосточного региона”, N 6 (112), июнь 2009 г.