Том 8 № 4 (2022): ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Статьи выпуска

Аудиторлик текширувларини режалаштириш ва ички назорат тизимини баҳолашнинг аҳамияти

Alisher Sattorov
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Опубликован 29.12.2022

Как цитировать

Sattorov, A. (2022). Аудиторлик текширувларини режалаштириш ва ички назорат тизимини баҳолашнинг аҳамияти. ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, 8(4), 97–104. извлечено от https://journal.bfa.uz/index.php/bfaj/article/view/104

Аннотация

Мазкур илмий мақолада аудиторлик текширувлари жараёнида режалаштириш ва хўжалик юритувчи субъектнинг ички назорат тизимини баҳолаш ўрганилган. Аудиторлик текширувларини аудитнинг халқаро стандартлари асосида ташкил этиш, аудит режаси ва дастурини тузиш, ички назорат тизими таҳлил қилинган. «Молиявий ҳисобот аудитини режалаштириш» номли 300-сон АХСга асосан, аудитни режалаштириш босқичида, хусусан мижоз корхонанинг ҳолати ва бизнесининг келажаги ҳамда ички назорат ҳолати таҳлил қилинди.

Библиографические ссылки

  1. Новиков Ю.И. Планирование аудита и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля по учету расчетов с НДС в ООО «Ясное дело» г. Омска // Электронный научно-методический журнал. Омского ГАУ. - 2021. -№3(6) июль - сентябрь. - URL http://e-journal.omgau.ru/index.php/2021-god/5/29-statya-2016-2/368-00118. - ISSN 2413-4066
  2. Райимбердиева, О. Р. Особенности планирования аудита в Республике Узбекистан / О. Р. Райимбердиева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 2 (106). — С. 578-581. — URL: https://moluch.ru/archive/106/25319/.
  3. Калуцкая Наталья Алексеевна. Основные этапы планирования аудита. Журналь “Современная российская наука”. Белгород, РФ. 2021 г.
  4. Татьяна Рыбак и Мария Лаврентьева. Планирование аудита и порядок его проведения. https://www.minfin.gov.by/upload/audit/smi/2021_11_gk.pdf
  5. Khosiev B. N., Botsoeva K. A. Razvitie vnutrikhozyaistvennogo kontrolya v sisteme upravleniya sel’skim khozyaistvom [The Development of Internal Control in the Agriculture Management System]. Vladikavkaz, Gorsky State Agrarian University Publ., 2022. 160 p
  6. 6. Serchugina O. M. Organizatsiya sistemy vnutrennego kontrolya na osnove zakona Sarbeinsa — Oksli. Avtoref. Kand. Diss. [Organization of the Internal Control System Based on the Sarbanes — Oxley Act. Cand. Diss. Thesis]. Saint Petersburg, 2020. 19 p
  7. 7. «Молиявий ҳисобот аудитини режалаштириш» номли 300-сон АХС
  8. 8. И. Мелиевнинг «Аудиторлик текширувини режалаштириш ва ўтказишни такомиллаштириш» номли диссертацияси. 2020 йил.
  9. 9. Ахмеджанов К.Б. Хўжалик юритувчи субъектларда ички аудит методологиясини такомиллаштириш. Монография // «Фан ва технология» нашриёти // 2016 йил июль.